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内部审计论文可引用文献

来源: 树人论文网发表时间:2022-01-10
简要:内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目

  内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。本文推荐内部审计论文可引用文献,供大家使用。

内部审计论文可引用文献

  公立医院纪检监察与内部审计协同开展疫情防控监督工作研究黄政河北企业2022-01-10

  平衡计分卡在WD公司内部审计绩效评价的应用研究王玉芳; 蔡建锋; 任敬怡商场现代化2021-12-30

  民营企业内部控制的设计思考茹世海商场现代化2021-12-30

  数字经济背景下企业增值型内部审计实现路径研究吴燕妮商场现代化2021-12-30

  行政事业单位内部审计的成本控制研究韦群英; 滕永湃行政事业资产与财务2021-12-28

  新形势下行政事业单位内部审计的主要策略分析王艳红行政事业资产与财务2021-12-28

  大数据时代事业单位内部控制研究顾晓宇财会学习2021-12-25

  内部审计对医院下属企业监督思路转变的探索与实践万明浩财会学习2021-12-25

  当前企业财务审计存在的问题及对策初探王辉财会学习2021-12-25

  行政事业单位审计工作存在的问题研究高瑞恩财会学习2021-12-25

  加强企业内部税务审计防范税务风险的策略刘于芹财会学习2021-12-25

  林业事业单位财务管理存在的问题及对策庄婷投资与合作2021-12-25

  财务共享下集团企业内部控制研究黄燕平投资与合作2021-12-25

  风险导向的企业内部审计实践张艳中国产经2021-12-23

  行政事业单位内部控制制度架构完善思考杨秀云中国产经2021-12-23

  市州高校内部经济责任审计存在的问题及优化措施杨朝琼遵义师范学院学报2021-12-22

  农业企业内部控制优化管理研究龚正越财务管理研究2021-12-20

  事业单位内部控制的精细化构建路径探析王长明财经界2021-12-20

  关于企业财务会计的内部控制的问题和措施研究赵哲财经界2021-12-20

  装备修理企业内部审计机制构建思考王永; 夏继; 来永; 许莹莹航空维修与工程2021-12-20

  加强全额事业单位内部控制的意义及措施王广雨质量与市场2021-12-20

  国有企业内部控制优化问题研究余细针质量与市场2021-12-20

  基于风险导向的公立医院内部审计研究刘慧行政事业资产与财务2021-12-18

  新时代背景下增值型内部审计对于企业可持续发展的作用探析彭贵华现代商业2021-12-18