审计与理财杂志社简介
《审计与理财》杂志是其宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,推崇和介绍审计工作实践,为开拓审计事业服务,为帮助国家、企事业单位和公众理财服务,为经济建设和改革开放服务。
《审计与理财》是广大审计人员、财经院校师生及行政和企事业单位领导、财会和从事经济管理、经济监督、经济研究等广大读者了解审计信息,交流审计与理财工作经验以及探讨审计和理财理论的园地,增长知识的良师益友。获得第二、三、四届华东地区优秀期刊。
审计与理财杂志栏目设置
专家视点、理财广场、审计杂谈、审计现场
杂志优秀目录参考
目录·2016年 11 期
审计干部要永远"不忘初心" 王小平
精准扶贫倾真情 ——江西省吉安县审计局"参战"脱贫攻坚小记 李娉
关注职业教育落实惠民工程 ——对省属中等职业学校2009~2010年中等职业国家助学金收支管理情况专项审计调查项目的审计案例 刘正宇,邹阳,张珊珊
国家审计应进一步发挥预示性辅助决策作用 孙颖
江西非遗保护专项资金审计现状及障碍分析 程鸣
在建工程转增固定资产核算技巧与风险防范 黄瑞华
如何有效利用 审计采集的数据? ——以医保基金审计为例 赖春林
浅谈领导干部自然资源资产离任审计 宋巍
基层人民银行审计工作信息化的问题 与思考 王雨伦,刘利清,曹剑
政府投资项目 "低价中标、高价结算"的审计对策 李文睿
大大学学生生P2P网贷产品盈利模式的案例研究 王睿雯,王宇,周晨,许楚唯
关于规范行政事业单位国有资产管理的思考 胡志刚
审计师论文范文:谈企业内部审计人员的业务能力
摘要:电力企业作为一个国家的垄断企业有着与普通企业不同的特点,电力企业在我国经营规模大,企业实力雄厚,并且其运营总体庞大,如今相对落后的内部审计已经不适应如此庞大的企业,审计工作在独立性、内部制度、人员的配备上都有种种不足之处。随着时代的发展,电力企业转型之后自负盈亏,市场风险难料,经营环境也时刻发生着变化,这就对内部审计工作提出了新的要求。对此,本文针对内部审计人员业务能力的提高,提出了几点建议。
关键词:电力企业,内部审计,业务能力
电力企业是国有企业的一面旗帜,内部的审计工作是加强企业内部监督不可缺少的一项制衡机制。首先,能够保证会计资料的准确性和客观性,保护企业资产的完整。其次,审计部门在经济活动方面的全面及时的监督才能保证企业内部控制逐渐完善。所以从各个方面来看我们的审计工作都是十分重要的。现在我们就从审计人员业务提高的角度分析,如何提高我们电力企业的审计业务。
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